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www.48-365365.com2014年部门决算情况
时间:2015-09-11 11:30:45  来源:www.48-365365.com  作者:www.48-365365.com  浏览:

 

一、部门主要职能

根据《www.48-365365.com职能配置、内设机构和人员编制规定》(太编字﹝2007﹞29号),县卫生局主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关卫生的方针、政策和法律、法规。

(二)编制并指导实施全县卫生事业发展规划,拟定卫生经济政策和管理方法,统筹规划和协调全县卫生资源的配置,协调和指导区域卫生规划的实施;负责卫生系统基本建设和国有资产及全县卫生专项投资的监督管理工作。

(三)依据卫生法律、法规和标准,监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生;依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法;普及卫生法律法规知识;负责对卫生执法的监督。

(四)研究拟定全县医学科技发展规划,组织科研攻关,成果初步鉴定申报,技术开发及成果推广;发展医学教育,培养卫生技术人才。组织指导全县医学卫生方面的合作交流;指导行业社团工作。

(五)贯彻中西医结合的方针,发挥传统医学优势,发展中医事业;会同有关部门推进中医药的继承与创新,实现中医药现代化。

(六)贯彻预防为主方针,组织开展全民健康教育。制订重点传染病、地方病防治规划并检查、监督实施;加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病等防治。

(七)制订全县卫生技术人员管理规划并组织实施,加强全县卫生技术队伍的管理工作;开展职业道德教育,加强行业作风和精神文明建设。

(八)贯彻落实全县农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施;指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

(九)组织实施医疗卫生服务质量标准和服务规范,负责各级各类医疗机构业务技术指导。

(十)遇有重大突发事件和自然灾害,组织调度全县的卫生技术力量抢救伤病员;对重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生及蔓延;组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

(十一)负责离休人员的公费医疗管理工作。

(十二)协调有关部门组织开展爱国卫生运动,努力改善城乡卫生面貌。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、2014年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,www.48-365365.com2014年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,机构一致。

纳入www.48-365365.com2014年度部门决算编制范围的单位共44个,详细情况见下表:

 序号

                   单位名称

  1

  www.48-365365.com

  2

  太和县爱国卫生运动委员会办公室

  3

  太和县公费医疗管理办公室

  4

  太和县新型农村合作医疗管理中心

  5

  太和县妇幼保健所

  6

  太和县卫生监督所

  7

  太和县疾病控制中心

  8

  太和县血站

  9

  太和县卫生学校

  10

  太和县人民医院

  11

  太和县中医院

  12

  太和县第二人民医院

  13

  太和县第五人民医院

  14

  三十一家乡镇卫生院

三、年度主要工作

2014年全县卫生工作围绕县委县政府“四大两先”发展思路,以开展党的群众路线教育实践活动为动力,以“打造卫生强县,营造健康太和”为抓手,继续深化医疗卫生体制改革,县级公立医院综合改革取得新进展,医保支付制度改革力度加大,基层医疗卫生体制改革不断完善,基本药物制度得到较好地落实,社会资本办医得到公平对待,医疗服务能力建设进一步加强,基本公共卫生服务项目质量稳步提升,重大疾病和突发事件防控工作有效开展,中医药事业持续快速发展,卫生监督执法得到进一步加强,大力推进卫生事业发展。

四、2014年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计151590.13万元,支出总计138066.51万元。与2013年相比,收、支总计各略有增加。主要原因:一是政府继续加大对医疗卫生方面的专项资金投入,特别是基本公共卫生专项资金;二是基层医疗卫生单位业务能力加强,事业收入逐年增加;三是各医疗卫生单位加大单位基础项目建设,增强服务能力。

五、2014年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计151590.13万元,其中:财政拨款收入12416.32万元,占8.19%;上级补助收入1743.56万元,占1.15%;事业收入134853.72万元,占88.96%;其他收入2576.52万元,占1.70%。

六、2014年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计138066.51万元,其中:基本支出135466.41万元,占98.12%;项目支出2557.43万元,占1.85%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2014年度决算133643.18万元,其中:“行政运行”决算343.93万元,主要用于本单位日常公用支出,如办公费、印刷费等。“其他一般公共服务支出”决算133299.25万元,主要用于本单位及下属事业单位日常公用支出和专项资金支出。

2.“社会保障和就业”2014年度决算3408.67万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算63.86万元,主要用于本单位和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算3344.81万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“住房保障支出”2014年度决算1014.66万元,其中:“住房公积金”决算1014.66万元,主要用于本单位及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2015年9月10日

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